Faktúra č. DFB/15/0128

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarni
  • Dátum doručenia: 19.11.2015
  • Celková hodnota: 399,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0022
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0022 Objednávameu u Vás tonery do tlačiarní podľa zoznamu. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 MIP EAST s. r. o. 47686189 0,00 € 09.11.2015 10.11.2015 Objednávka
Tlačiť