Faktúra č. DFB/15/0066

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0066
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 30.06.2015
  • Celková hodnota: 267,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0012
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0012 Objednávameu u Vás tonery do tlačiarní podľa zoznamu. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 0,00 € 29.06.2015 30.06.2015 Objednávka
Tlačiť