Faktúra č. DFB/15/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 18.06.2015
  • Celková hodnota: 228,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0004
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0004 Objednávame u Vás dezinfekčné a čiastiace prostriedky podľa prílohy. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Jana Mihelicova - ABC 17206022 0,00 € 15.06.2015 16.06.2015 Objednávka
Tlačiť