DFB/24/0162 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0160 |
odber elektriny za obdobie od 01.10.2024 do 31.10.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 282,45 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0161 |
odber elektriny za obdobie od 01.10.2024 do 31.10.2024 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,86 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0159 |
hlasové služby za obdobie 01102024 - 31102024, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
44,00 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0156 |
kancelársky papier |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Pointa Fecko, s.r.o. |
36492850 |
|
50,44 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0158 |
vydanie certifikátu |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
CONSULT OFFICE, spol. s.r. o. |
45561311 |
|
120,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0157 |
mandátny certifikát a certifikát pre elektronickú pečať |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
216,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0154 |
hlasové služby od 01102024 - do 31102024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,90 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0155 |
VUC NET DSL - dátové služby 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0152 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0153 |
príspevok zamestnávateľa za dodávku obedov v mesiaci október 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
1 172,73 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFS/24/0009 |
príspevok k strave zo SF za október 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Súkromná školská jedáleň 17.novembra 3723/13, Prešov |
53390920 |
|
278,07 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0151 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,00 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0148 |
oprava v kotolni |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
98,16 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0149 |
revízia kotolne |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 038,80 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0150 |
Office 365 A3 od 21.10.2024 do 20.11.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
exe,a.s. |
17321450 |
|
113,40 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0147 |
ubytovanie a strava počas porady riaditeľov škôl PSK |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0145 |
odber elektriny za obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0146 |
odber elektriny za obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
880,12 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0144 |
nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01. 10. 2024 do 31. 12. 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0143 |
revízia komína |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Stanislav Štec - KOMIN-SERVIS |
34651659 |
|
60,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0142 |
oprava posuvnej brány s elektrickým ovládaním v areále školy |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SIJUKO, spol. s. r. o. |
36504050 |
|
185,65 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0139 |
hlasové služby za obdobie 01092024 - 30092024, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
44,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0140 |
hlasové služby od 01092024 - do 30092024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,15 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0141 |
VUC NET DSL - dátové služby 09/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0138 |
pracovné odevy |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Canis Safety a. s. |
47998156 |
|
76,84 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0136 |
služby v oblasti CO - III Q.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0137 |
výkon BTS, činnosti technika PO a činnosti PZS za III.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
252,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0135 |
automatizované spracovanie výkazu FIN - 5 04 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
DFB/24/0134 |
systémová podpora MAGMA HCM III.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |