Faktúra č. DFP/24/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: SV 605 AH - servisné práce
  • Dátum doručenia: 13.03.2024
  • Celková hodnota: 197,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 042/24
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/24 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 Jozef Zuščák 37006631 250,00 € 13.03.2024 15.03.2024 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť