Faktúra č. DFP/19/0087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0087
  • Popis fakturovaného plnenia: veto
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 5,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 203/19
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
203/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 GVP. spol. s r.o. 36446190 5,00 € 20.05.2019 25.05.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť