Faktúra č. DFP/19/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: veto,maslo,ľadová káva
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 63,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/19
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 GVP. spol. s r.o. 36446190 55,00 € 11.02.2019 15.02.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť