Faktúra č. DFP/19/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: cukrovinky,minerálne vody
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 76,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/19
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 GVP. spol. s r.o. 36446190 65,00 € 04.02.2019 07.02.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť