Faktúra č. DFP/19/0016
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: GVP. spol. s r.o.
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0016
- Popis fakturovaného plnenia: minerálne vody, ovocný nápoj, cukrovinky
- Dátum doručenia: 22.01.2019
- Celková hodnota: 206,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/19
- Dátum zverejnenia: 06.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032/19 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | GVP. spol. s r.o. | 36446190 | 175,00 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |