Faktúra č. DFP/19/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálne vody, ovocné nápoje, cukrovinky
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 135,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/19
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 GVP. spol. s r.o. 36446190 115,00 € 14.01.2019 16.01.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť