Faktúra č. DFP/18/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálne vody, cukrovinky, konzervy
  • Dátum doručenia: 07.05.2018
  • Celková hodnota: 227,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 224/18
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
224/18 Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa dodacieho listu: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 GVP. spol. s r.o. 36446190 190,00 € 04.05.2018 10.05.2018 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť