Faktúra č. DFJ/25/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/25/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina, vajcia, mlieko, maslo, čaj
  • Dátum doručenia: 04.02.2025
  • Celková hodnota: 1 414,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/25
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/25 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 STEFAN JURCAGA 33844747 1 420,00 € 20.01.2025 06.02.2025 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť