Faktúra č. DFJ/25/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/25/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: droždie, cukor, detská krupica, horčica, strukoviny, chren, kečup, med, lečo, mlieko, obiloviny, ocot, olej, koreniny, ovsené vločky
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 577,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/25
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/25 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 HORESKO s.r.o. 51196603 580,00 € 30.01.2025 06.02.2025 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť