Faktúra č. DFJ/25/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/25/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 10.01.2025
  • Celková hodnota: 570,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/25
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/25 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 STEFAN JURCAGA 33844747 580,00 € 07.01.2025 06.02.2025 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť