Faktúra č. DFJ/24/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/24/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: bulgur, orechy, dubáky, cestoviny, topping, ryža, džem
  • Dátum doručenia: 25.11.2024
  • Celková hodnota: 371,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 181/24
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
181/24 Objednávame si u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 ATC-JR s.r.o 35760532 380,00 € 24.11.2024 03.12.2024 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť