Faktúra č. DFJ/23/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 20.11.2023
  • Celková hodnota: 516,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 209/23
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
209/23 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 STEFAN JURCAGA 33844747 520,00 € 12.11.2023 11.01.2024 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť