Faktúra č. DFJ/23/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: nápojové koncentráty, paradajkový pretlak, džem
  • Dátum doručenia: 14.03.2023
  • Celková hodnota: 578,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/23
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/23 Objednávame si u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 ATC-JR s.r.o 35760532 580,00 € 13.03.2023 14.04.2023 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť