Faktúra č. DFJ/23/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: obiloviny, soľ, olej, mliečne výrobky, pretlak, med, kompóty, lečo, huby, cukor, kečup, koreniny, ochucovadla, ovsené vločky
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 569,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/23
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť