Faktúra č. DFJ/23/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: soľ, vajcia, mliečne výrobky, pretlak, cukor, hrozienka, lekvár, kakao, džem, uhorky, olej, mlieko
  • Dátum doručenia: 27.01.2023
  • Celková hodnota: 531,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/23
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť