Faktúra č. DFJ/19/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 26.04.2019
  • Celková hodnota: 511,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 171/19
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
171/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 STEFAN JURCAGA 33844747 520,00 € 23.04.2019 30.04.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť