Faktúra č. DFJ/19/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocníček,cereálny snack
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 282,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 109/19
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
109/19 Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa dodacieho listu: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 AG FOODS s.r.o. 34144579 300,00 € 14.03.2019 19.03.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť