Faktúra č. DFJ/19/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: cestoviny,kečup,olej
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 197,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 062/19
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
062/19 Objednávame si u Vás dodanie tovaru: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 ATC-JR s.r.o 35760532 200,00 € 11.02.2019 15.02.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť