Faktúra č. DFJ/19/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: cukor,múka,kečup,hrášok
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 124,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/19
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 GVP. spol. s r.o. 36446190 130,00 € 21.01.2019 24.01.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť