Faktúra č. DFJ/19/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: čaj,lečo,olej,med,bulgur,hrášok
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 353,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/19
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/19 Objednávame si u Vás dodanie tovaru: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 ATC-JR s.r.o 35760532 360,00 € 15.01.2019 22.01.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť