Faktúra č. DFB/25/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2025 - kancelárske potreby, USB, tonery
  • Dátum doručenia: 27.11.2025
  • Celková hodnota: 753,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210/25
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
210/25 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP 40114431 753,67 € 27.11.2025 06.12.2025 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť