Faktúra č. DFB/25/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky - rukavice, Clin na okná, prací prášok, Savo, Krezosan, Jar, hubky, handry, Solvina, prachovky, Domestos, Fixinela, metla, kartač
  • Dátum doručenia: 27.01.2025
  • Celková hodnota: 725,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/25
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/25 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 Jarmila Megová-IDEAL 34566384 730,00 € 23.01.2025 06.02.2025 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť