Faktúra č. DFB/23/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky - Jar,Flor, Domestos, Savo, rukavice gumenné, handra, krém na ruky, prací prášok, kefa WC
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 661,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť