Faktúra č. DFB/23/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky,toalet.papier,mydlo - ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 111,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť