Faktúra č. DFB/22/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky,toalet.papier,mydlo - ŠJ
  • Dátum doručenia: 22.11.2022
  • Celková hodnota: 114,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť