Faktúra č. DFB/22/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky,toalet.papier,mydlo - škola
  • Dátum doručenia: 27.09.2022
  • Celková hodnota: 278,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť