Faktúra č. DFB/22/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky,toalet.papier,mydlo - ŠJ
  • Dátum doručenia: 12.04.2022
  • Celková hodnota: 103,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť