Faktúra č. DFB/22/0043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2020 - letenky Írsko (Dublin)
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 470,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky:
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť