Faktúra č. DFB/20/0063
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Snina
- IČO: 00161721
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP
- IČO: 40114431
- Adresa: Jesenského 194, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0063
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2019 - USB nošice, externé disky, fotopapier, tonery
- Dátum doručenia: 17.04.2020
- Celková hodnota: 416,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 072/20
- Dátum zverejnenia: 05.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072/20 | Objednávame u Vás: | Stredná priemyselná škola Snina | 00161721 | Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP | 40114431 | 416,48 € | 17.04.2020 | 18.04.2020 | PaedDr. Alena Romanová | Objednávka |