Faktúra č. DFB/20/0063

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2019 - USB nošice, externé disky, fotopapier, tonery
  • Dátum doručenia: 17.04.2020
  • Celková hodnota: 416,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 072/20
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
072/20 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP 40114431 416,48 € 17.04.2020 18.04.2020 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť