Faktúra č. DFB/19/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky,toalet.papier,mydlo
  • Dátum doručenia: 24.12.2019
  • Celková hodnota: 90,31 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť