Faktúra č. DFB/19/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2019 - letiskový transfer- Írsko
  • Dátum doručenia: 23.10.2019
  • Celková hodnota: 2 203,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 313/19
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
313/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 ADC Technology Training Limite 2084249427 2 203,40 € 04.10.2019 05.10.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť