Faktúra č. DFB/19/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Erasmus+2018 - kancelárske potreby a tonery
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 632,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/19
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/19 Objednávame u Vás: Stredná priemyselná škola Snina 00161721 Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP 40114431 632,88 € 14.01.2019 19.01.2019 PaedDr. Alena Romanová Objednávka
Tlačiť