Faktúra č. DFB/19/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky,toalet.papier,mydlo
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 86,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť