20240826 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie u zamestnávateľa v rámci projektu "Právo na prvé zamestnanie" |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
UPSVaR Humenné |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
26.08.2024 |
01.09.2024 |
31.08.2025 |
30.08.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/24/0125 |
čipový kľúč 50 ks |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
92,76 € |
20.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
DMRS s.r.o. |
44251637 |
|
320,00 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
105/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
DMRS s.r.o. |
44251637 |
|
210,00 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
DFK/24/0003 |
"Rekonštrukcia chát na Domaši" - výkon inžinierskej činnosti projektanta na základe Zmluvy o dielo |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Ing.arch. Ivana Pavličková |
47626917 |
|
7 112,00 € |
16.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Erasmus+2023 - pobytové náklady JOB |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
EPD - European Projects Development |
2870235 |
|
2 010,00 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
vyúčtovanie EE 07/24 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
75,76 € |
15.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
77,55 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2023-1-SK01-KA121-VET-000118586 |
Dodatok č. 1 k Dohode o grante pre program Erasmus+ |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42 490,00 € |
09.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/24/0118 |
telefón 7/2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
T-Com |
35763469 |
|
10,34 € |
09.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
telekomunikačné služby |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
T-Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
teplo - škola, šj 7/2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Teplo GGE s.r.o. |
36012424 |
|
8 571,90 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0023 |
služby GPS-AŠ |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
oprava umývačky riadku FI 100 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
207,36 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
104/24 |
Objednávame u Vás: |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
36418447 |
|
2 500,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
|
Objednávka |
DFP/24/0022 |
PSS - zemný plyn 01.08.-31.08.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
ŠJ - zemný plyn 01.08.-31.08.2024 |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
359,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0002 |
KV - vypracovanie projektovej dokumentácie - Fotovoltika v SPŠ Snina - doplnenie HaZZ |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
PRAUDI s. r. o. |
52952720 |
|
1 482,00 € |
01.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024/Digitálna budúcnosť 2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Nadácia Orange |
42129559 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 670,00 € |
30.07.2024 |
01.08.2024 |
30.11.2024 |
30.08.2024 |
PaedDr. Alena Romanová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/24/0110 |
vývoz TKO 2024 - 4. splátka - oprava |
Stredná priemyselná škola Snina |
00161721 |
Mestský úrad |
00323560 |
|
392,00 € |
25.07.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |