Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/24/0079 Tel. hovory_054/4722450, 4722558 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,53 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0031 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Jozef Jura 33533580 5 610,90 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0076 Hygienické potreby Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. 36226947 76,08 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0080 Vodárenský materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Mišek - FERMA 46201050 34,54 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0070 Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 343,20 € 03.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0074 Prerozdelenie spotrieb energie k budove ŠI s ŠJ Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ENECO s.r.o. 36468002 180,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0072 Poradenstvo a servis iSPIN_2024/04-06 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0073 Systémová podpora MAGMA 2024/01-03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0071 Licencie Microsoft 365 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 360,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0032 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 235,18 € 09.04.2024 12.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0081 Pracovná porada RŠ (ubytovanie, strava) Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 13.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0082 Tepelná energia_2024/03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 7 630,86 € 12.04.2024 18.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0087 Nové verzie Magma HCM 2024/04-06 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 18.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0083 Elektrina_2024/03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 29,45 € 12.04.2024 18.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0084 Elektrina_2024/03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 68,35 € 12.04.2024 18.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0085 Elektrina_2024/03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 127,53 € 12.04.2024 18.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0086 Elektrina_2024/03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 654,12 € 12.04.2024 18.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0033 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 143,52 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0005 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 38,98 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0034 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 843,46 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0006 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 213,20 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0011 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 71,04 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0007 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Jozef Jura 33533580 276,23 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0010 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Jozef Jura 33533580 146,82 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0008 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 118,60 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0009 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 134,78 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0088 Pracovná porada ekonomických pracovníkov (ubytovanie, strava) Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0089 Slávnostný obed_SF Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 880,00 € 23.04.2024 25.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0012 Pranie bielizne Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 36167517 299,20 € 23.04.2024 26.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0090 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Elektro Family, spol. s r.o. 50148052 94,27 € 23.04.2024 26.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »