Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0081 Pracovná porada RŠ (ubytovanie, strava) Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 13.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0012 Pranie bielizne Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 36167517 299,20 € 23.04.2024 26.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0074 Prerozdelenie spotrieb energie k budove ŠI s ŠJ Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ENECO s.r.o. 36468002 180,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0034 Prístup k online službe evidencie odpadov_2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/23/0343 Publikácie_Poradca, zákony 2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 PORADCA s.r.o. 36371271 108,00 € 08.01.2024 08.01.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0006 RAP za rok 2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 11.01.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0056 Realizácia workshopov_Podpora etického správania... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Ludus Academy, s. r. o. 53272226 652,00 € 14.03.2024 19.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0023 Školské tlačivá Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 SEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 71,68 € 05.02.2024 06.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0089 Slávnostný obed_SF Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 880,00 € 23.04.2024 25.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0062 Športová súťaž_MTZ a poháre (trofeje) Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 TOPA SPORT, s. r. o. 36500623 80,00 € 20.03.2024 23.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/23/0344 strava.sk Štandart Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 36006912 58,80 € 08.01.2024 11.01.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0073 Systémová podpora MAGMA 2024/01-03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0004 Tel. hovory_054/4722450, 4722558 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,66 € 04.01.2024 11.01.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0025 Tel. hovory_054/4722450, 4722558 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,14 € 05.02.2024 09.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0049 Tel. hovory_054/4722450, 4722558 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,80 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0079 Tel. hovory_054/4722450, 4722558 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,53 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0102 Tel. hovory_054/4722450, 4722558 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,14 € 09.05.2024 15.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/23/0341 Tel. hovory_0901714603, 0902473519 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 04.01.2024 11.01.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0026 Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,58 € 05.02.2024 09.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0047 Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,68 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0078 Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,68 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0104 Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,68 € 09.05.2024 15.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0061 Tepelná energia_2022 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 -86,06 € 19.03.2024 20.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0064 Tepelná energia_2023 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 10 638,07 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/23/0345 Tepelná energia_2023/12 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 12 657,17 € 12.01.2024 13.01.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0032 Tepelná energia_2024/01 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 11 839,72 € 15.02.2024 20.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0054 Tepelná energia_2024/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 7 475,62 € 12.03.2024 15.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0082 Tepelná energia_2024/03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 7 630,86 € 12.04.2024 18.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0043 Toner Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 30,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0004 Toner Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 131,00 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »