DFB/24/0048 |
Internet iSPIN_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,80 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Vodárensky materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
57,37 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Vodárensky, kúrenársky materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
77,18 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Oprava škrabky na zemiaky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
629,64 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0053 |
Komunikačná hra_Podpra etického správania sa... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Werkstatt Lab s. r. o. |
53338227 |
|
169,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0054 |
Tepelná energia_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
7 475,62 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0055 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Elektro Family, spol. s r.o. |
50148052 |
|
94,34 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0056 |
Realizácia workshopov_Podpora etického správania... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Ludus Academy, s. r. o. |
53272226 |
|
652,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0057 |
Elektrina_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,83 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0058 |
Elektrina_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,25 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0059 |
Elektrina_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 083,41 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Elektrina_2024/02 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
644,12 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0061 |
Tepelná energia_2022 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
-86,06 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0062 |
Športová súťaž_MTZ a poháre (trofeje) |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
TOPA SPORT, s. r. o. |
36500623 |
|
80,00 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Toner |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
131,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Tepelná energia_2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
10 638,07 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0065 |
Oprava varnej panvy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
148,20 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Zber a odvoz odpadu_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0067 |
Hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
136,25 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Výkon zodpovednej osoby_2024/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 315,97 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 343,20 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0071 |
Licencie Microsoft 365 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
360,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Poradenstvo a servis iSPIN_2024/04-06 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Systémová podpora MAGMA 2024/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0074 |
Prerozdelenie spotrieb energie k budove ŠI s ŠJ |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0075 |
PHM |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,69 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0076 |
Hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
76,08 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0077 |
Internet iSPIN_2024/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |