Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2025/0013 Tonery. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 41,00 € 17.03.2025 18.03.2025 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
DFB/25/0051 Elektrina_2025/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 996,35 € 13.03.2025 18.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/25/0052 Elektrina_2025/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 521,67 € 13.03.2025 18.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/25/0053 Elektrina_2025/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 192,09 € 13.03.2025 18.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/25/0054 Elektrina_2025/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 42,88 € 13.03.2025 18.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/25/0055 Elektrina_2025/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10,28 € 13.03.2025 18.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/25/0050 Tepelná energia_2025/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 11 712,63 € 12.03.2025 14.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/25/0055 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 160,60 € 11.03.2025 13.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/25/0056 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 59,97 € 11.03.2025 13.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/25/0054 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 245,15 € 10.03.2025 12.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/25/0049 Licencie Microsoft 365_2025/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 328,00 € 10.03.2025 12.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/25/0053 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 162,16 € 10.03.2025 12.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/25/0051 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 100,83 € 10.03.2025 12.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/25/0052 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 194,31 € 10.03.2025 12.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
ŠI/2025/0004 Čistiace prostriedky a hygienické potreby Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 1 054,79 € 10.03.2025 17.03.2025 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
DFB/25/0045 Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,70 € 06.03.2025 10.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/25/0047 PHM Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 SLOVNAFT, a.s. 31322832 59,86 € 06.03.2025 10.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/25/0048 Zber a odvoz odpadu_2025/02 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,30 € 06.03.2025 10.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/25/0046 PHM Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 SLOVNAFT, a.s. 31322832 -59,29 € 06.03.2025 12.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/25/0050 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 156,02 € 05.03.2025 07.03.2025 Peter Oláh administrátor Faktúra