DFJ/24/0031 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Jozef Jura |
33533580 |
|
5 610,90 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0076 |
Hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
76,08 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0080 |
Vodárenský materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
34,54 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0074 |
Prerozdelenie spotrieb energie k budove ŠI s ŠJ |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Poradenstvo a servis iSPIN_2024/04-06 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Systémová podpora MAGMA 2024/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0071 |
Licencie Microsoft 365 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
360,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0030 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
162,96 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0028 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 149,29 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0029 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
534,56 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0067 |
Hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
136,25 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Zber a odvoz odpadu_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 315,97 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Výkon zodpovednej osoby_2024/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2024/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 343,20 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
ŠI/2024/0009 |
Vodárenský materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
34,55 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/24/0065 |
Oprava varnej panvy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
148,20 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0027 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
113,30 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Toner |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
131,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0026 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
618,28 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |