Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0195 Údržba kopírovacieho stroja Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 105,60 € 20.08.2024 23.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0192 Školenie_Novela zákona o VO Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ASVO, s.r.o. 55566804 80,00 € 20.08.2024 23.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0191 Vodoinštalačné práce v ŠI - havarijný stav Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Čupeľa - Ferko 41555023 125,73 € 13.08.2024 16.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0021 Vodoinštalačné práce_oprava kúpelne Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Čupeľa - Ferko 41555023 326,27 € 13.08.2024 16.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0186 Tepelná energia_2024/07 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 BARDTERM, s.r.o. 36476277 2 810,53 € 13.08.2024 16.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0187 Elektrina_2024/07 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,28 € 13.08.2024 16.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0188 Elektrina_2024/07 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 181,42 € 13.08.2024 16.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0189 Elektrina_2024/07 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 42,41 € 13.08.2024 16.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0190 Elektrina_2024/07 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 359,39 € 13.08.2024 16.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
2024/0049 Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 12.08.2024 13.08.2024 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
2024/0051 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja. Výmena podávacieho mechanizmu a zásobníka papiera. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 105,60 € 12.08.2024 21.08.2024 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
2024/0050 Nahrávka - Novela zákona o verejnom obstarávaní a Obstarávame v EP podľa novely. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ASVO, s.r.o. 55566804 80,00 € 09.08.2024 15.08.2024 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
DFP/24/0019 Pranie bielizne Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 36167517 240,10 € 07.08.2024 10.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0185 Vymaľovanie kuchyne v ŠJ Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Pezan s. r. o. 53280211 1 112,50 € 07.08.2024 10.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0020 Servisná prehliadka_eKasa Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 GOLDEN GATES, s.r.o. 36470431 18,00 € 07.08.2024 10.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
PČ/2024/0010 Oprava tlačiarne a toner do image RUNNER 1435i Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 319,20 € 07.08.2024 21.08.2024 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
PČ/2024/0009 Servisná prehliadka eKasy ELCOM E50i Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 GOLDEN GATES, s.r.o. 36470431 18,00 € 06.08.2024 09.08.2024 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
DFB/24/0182 Traktorová kosačka SECO Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HUMEX Slovakia s.r.o. 36740209 1 690,00 € 06.08.2024 09.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0183 Servis_záhradné nožnice STIHL Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HUMEX Slovakia s.r.o. 36740209 65,90 € 06.08.2024 09.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0184 Vodoinštalačný materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Mišek - FERMA 46201050 31,27 € 06.08.2024 09.08.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »