DFB/24/0083 |
Elektrina_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,45 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0084 |
Elektrina_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
68,35 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0085 |
Elektrina_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 127,53 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0086 |
Elektrina_2024/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
654,12 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0033 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
143,52 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFP/24/0005 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
38,98 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0034 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
843,46 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFP/24/0006 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
213,20 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFP/24/0011 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
71,04 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFP/24/0007 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Jozef Jura |
33533580 |
|
276,23 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFP/24/0010 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Jozef Jura |
33533580 |
|
146,82 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFP/24/0008 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
118,60 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFP/24/0009 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
134,78 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0088 |
Pracovná porada ekonomických pracovníkov (ubytovanie, strava) |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0089 |
Slávnostný obed_SF |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
880,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFP/24/0012 |
Pranie bielizne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
299,20 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0090 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Elektro Family, spol. s r.o. |
50148052 |
|
94,27 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0092 |
Online konferencia_Elektronické vydávanie rozhodnutí |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFB/24/0091 |
Oprava strechy_havarijný stav |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Miroslav Lauko - LAMIR |
41553586 |
|
9 386,02 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0035 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
93,28 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |