Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0008 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 112,66 € 31.01.2024 03.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0027 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 113,30 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0017 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 114,00 € 22.02.2024 25.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
2024/0007 Vodárenský materiál. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Mišek - FERMA 46201050 116,75 € 31.01.2024 02.02.2024 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
DFB/24/0016 Vodárensky materiál Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 František Mišek - FERMA 46201050 116,75 € 01.02.2024 06.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0099 PHM Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 SLOVNAFT, a.s. 31322832 117,58 € 06.05.2024 10.05.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0008 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 118,60 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
2024/0002 spsbj.sk(Unlimited zhosting), spsbj.sk(.sk doména) Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Websupport, s.r.o. 36421928 120,79 € 03.01.2024 30.01.2024 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
DFB/23/0347 Elektrina_2023/12 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 121,52 € 15.01.2024 23.01.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0001 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 127,14 € 08.01.2024 11.01.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0012 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 129,36 € 08.02.2024 13.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
PČ/2024/0002 Toner Xerox Black B310/B305/B315 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 131,00 € 26.02.2024 06.03.2024 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
DFP/24/0004 Toner Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 131,00 € 05.03.2024 08.03.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
2024/0021 Xerox Black toner B310/B305/B315 (8000 Pages) Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 131,00 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Jaroslav Bujda riaditeľ školy Objednávka
DFB/24/0063 Toner Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Patrik CUBJAK - TAI 40297128 131,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFP/24/0009 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 LK - TEAM, s.r.o. 36485284 134,78 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0073 Systémová podpora MAGMA 2024/01-03 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 09.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0021 Hygienické potreby Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. 36226947 136,25 € 02.02.2024 08.02.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFB/24/0067 Hygienické potreby Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. 36226947 136,25 € 03.04.2024 06.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
DFJ/24/0033 Potraviny Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 00161705 HORESKO s.r.o. 51196603 143,52 € 18.04.2024 24.04.2024 Peter Oláh administrátor Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »