DFJ/24/0014 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
238,48 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0015 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
768,76 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0016 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
99,83 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0017 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
114,00 € |
22.02.2024 |
|
|
25.02.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0018 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Jozef Jura |
33533580 |
|
6 029,75 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0019 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 068,36 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0020 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
313,83 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0021 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
652,23 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0022 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
265,56 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0023 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
193,14 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0024 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
792,96 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0025 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
67,08 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0026 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
618,28 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0027 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
113,30 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0028 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 149,29 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0029 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
534,56 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0030 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
162,96 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0031 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Jozef Jura |
33533580 |
|
5 610,90 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0032 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
235,18 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
DFJ/24/0033 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
143,52 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |