Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0202 elektrická energia 08/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 42,42 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0201 elektrická energia 08/2021 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 55,99 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0200 elektrická energia 08/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 156,49 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0194 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0193 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0021 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 69,24 € 16.09.2021 22.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0020 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 871,50 € 16.09.2021 22.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0022 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 612,24 € 20.09.2021 23.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0214 učebnice Raduga po novomu 1,3,5 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 GLOSSA, Igor Treťjakov 33951802 1 585,61 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0213 Revízia hydrantov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 307,80 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0207 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0206 výkon zodpovednej osoby za 09/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0209 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 632,65 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0212 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,94 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0210 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 61,30 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0208 učebnice GETEWAY TO MATURITA B1 SB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALBION BOOKS, s.r.o. 52884783 1 445,00 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0211 Poskytovanie služieb Študentský časopis 2021/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 52247040 48,00 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 153,65 € 22.09.2021 28.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0010 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0006 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0003 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0007 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 85,98 € 07.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0012 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 262,79 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0025 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0024 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 20,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0023 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,63 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0022 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,12 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 22,50 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,18 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »