Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/22/0243 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 52,32 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0045 | prenájom rozože | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,00 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0068 | prenájom rozože | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,00 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0012 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0039 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0081 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 16.03.2022 | 06.04.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0099 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0130 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0156 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0182 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 11.07.2022 | 27.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0204 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 09.08.2022 | 06.09.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0229 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0256 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0285 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0309 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0209 | kontrola komína | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM | 46498877 | 60,00 € | 09.08.2022 | 06.09.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0141 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 61,18 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0198 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 61,30 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0168 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 61,36 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFP/22/0005 | čistiace prostriedky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 62,81 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0021 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 63,49 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0073 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 63,67 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0117 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 64,62 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0064 | VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Ing. Michal Kočiš - KOPLAST | 33265062 | 68,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0051 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 68,57 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0080 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,29 € | 16.03.2022 | 06.04.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0203 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,30 € | 09.08.2022 | 06.09.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0005 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,47 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0040 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,47 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0131 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,58 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra |