Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0072 Telefónne poplatky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 65,90 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0223 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 66,78 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0235 JA! Maturita Nemčina základná úroveň B1 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 67,20 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0290 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 69,09 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0053 Školské tlačivá Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 69,20 € 25.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0021 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 69,24 € 16.09.2021 22.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0260 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,91 € 10.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0258 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 70,97 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0148 školenie iSPIN Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0286 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,36 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0176 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,16 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0196 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,18 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0150 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 74,51 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0010 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 74,52 € 23.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0111 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 74,58 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0184 elektrická energia 07/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 74,66 € 19.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0069 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 75,85 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0082 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 76,06 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0126 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 76,97 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0094 Telefónne poplatky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,29 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0004 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 77,57 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0042 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0081 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0098 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0147 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0264 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0284 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0054 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 81,74 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0036 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 85,10 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0007 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 85,98 € 07.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »